RSS-linkki
Kokousasiat:http://hyrynsalmi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://hyrynsalmi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 37
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027
KH 05.11.2024 § 128
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma, joka laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Hyrynsalmen kunnan taloudellinen tilanne:
Hyrynsalmen kunnan tilinpäätös vuodelta 2023 oli 854 785,59 euroa ylijäämäinen. Kuntakonsernin tilikauden ylijäämä oli 666 980,16 euroa. Kun tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen ylijäämäksi, kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä on hieman yli 4 miljoonaa euroa ja konsernin osalta vajaat 3,2 miljoonaa euroa. Peruskunnan lainakanta oli vuoden 2023 lopussa 1405 €/asukas. Koko konsernin lainakanta laski merkittävästi Kainuun sote -kuntayhtymän purkautumisen myötä lukemaan 2427 €/asukas.
Kunnanhallitus on 24.9.2024 § 109 hyväksynyt vuodelle 2025 ensimmäisen, 572 000 euroa ylijäämäisen talousarvioraamin. Siinä yleistavoitteet ja ohjeet vuoden 2025 talousarvion laadintaan ovat seuraavat:
. Toiminnan tuotot pidetään pääsääntöisesti ennallaan
. Yhteisövero hieman pienenee, mutta kunnallisverossa ja kiinteistöverossa tavoitellaan kasvua, erityisesti vuoden lopulla valmistuvan uuden tuulivoiman ansiosta.
. Valtionosuudet ovat Kuntaliiton laskelman perusteella kasvamassa TE -uudistuksen vaikutuksesta hieman, noin 2,95 milj. euroon.
. Henkilöstömenojen ennakoidaan kasvavan 3 %. Voimassa oleva työehtosopimuskausi päättyy keväällä 2025, joten uudet palkankorotusratkaisut ovat mahdolliset.
. Toimintakulujen kokonaiskasvu tulosalueittain saa olla 2-3 %, pois luettuna työllistäminen, joka kulut kasvavat noin 330 000 euroa (kasvun vaikutus koko raamiin on noin 3,5 %).
. Rakenteellisia uudistuksia ja investointeja tehdään siten, että pysyviä säästöjä syntyy, ainakin pitkällä aikajänteellä.
. Kuntayhteistyötä lisätään ja monipuolistetaan.
. Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuoteen 2027 laadinnassa huomioidaan soveltaen aikaisempien vuosien talouden tasapainottamistarpeet sekä TE-palvelujen uudistus.
Nyt kunnanhallitukselle esitettävä, raamin pohjalta laadittu talousarvioluonnos on noin 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Peruskunnan vuoden 2025 talousarvion kulut kasvavat ja toimintakatteen raami nousee kuluvasta vuodesta (-6,4 miljoonasta euroasta) noin -7 miljoonaan euroon. Saatavilla olevien veroennusteiden perusteella kunnan verotulot nousevat vuonna 2025, arvio on noin 5,42 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan edellisvuodesta hieman, noin 2,95 miljoonaan euroon. Keskeinen muutos taloudessa on TE -palvelujen siirtyminen kuntien tehtäväksi vuoden 2025 alusta alkaen. Talousarvion valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä perustuvat pääosin Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin.
Esityslistan oheisliitteenä on talousarvion 2025 ja taloussunnitelman 2026-2027 luonnos.
Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, heimo.keranen@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104 400.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus käsittelee luonnoksen talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027 ja antaa ohjeensa talousarvion jatkovalmisteluun.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.
Juha Kortelainen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16:21.
KH 03.12.2024 § 147
Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 on valmisteltu talousarvioraamin ja kunnanhallituksen ohjeiden pohjalta. Nyt valmistunut talousarvio on n. 660 000 euroa ylijäämäinen, ja nettoinvestointitaso on 475 000 euroa.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle luvan tehdä teknisiä ja/tai vähämerkityksellisiä korjauksia ja täydennyksiä teksteihin ja taulukoihin.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.
Ennen tämän asian käsittelyä klo 14:32 kokoukseen saapuivat kuultaviksi sivistyspalvelujen osastopäällikkö Veli-Pekka Mäkeläinen ja teknisten palvelujen osastopäällikkö Jouni Romppainen. He esittelivät talousarviota vuodelle 2025 omien vastuualueidensa osalta ja vastasivat asiaan liittyviin kysysmyksiin.
Johanna Sorri saapui kokoukseen esittelyn aikana klo 15:49.
Veli-Pekka Mäkeläinen ja Jouni Roppainen poistuivat kokouksesta klo 16:05 ennen asian käsittelyä.
KV 11.12.2024 § 37
132/02.02.00/2024
Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.
Juha Kortelainen poistui kokouksesta klo 17:37 ja palasi klo 17:40 tämän asian käsittelyn aikana.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |